Logue no sistema, acesse "Suprimentos -> Nota de entrada".
Inclua uma nova nota fiscal. E, na nota fiscal, siga os passos abaixo:
1. Desative o cáculo automático de impostos.
2. Selecione o "tipo de Entrada", como "emissão própria".
3. Selecione o "Código de regime tributário", como "Regime normal".
4. Selecione a "Finalidade", como "NFe de ajuste".
5. No preenchimento do "remetente", preencha com os dados da sua empresa..
6. Adicione um item na nota fiscal chamado "Credito ICMS".
7. Preencha a quantidade como "1", e o "valor unitário", como "0".
8. Clique no item da nota fiscal.
OBS: O item deve ficar da mesma forma que na imagem acima.
No item da nota fiscal, na aba "dados do item", adicione o CFOP e NCM:
1: Clique na aba "dados do item".
2: Verifique com seu contador o número do CFOP para a operação.
3: Utilize o número "99", no campo "NCM".
No item da nota fiscal, na aba ICMS, selecione a situação tributária e preencha o valor de crédito ICMS.
1: Clique na aba "ICMS".
2: Selecione a "situação tributária do ICMS", como "90 - Outras".
3: No campo "valor ICMS", preencha com o valor do cŕedito de ICMS da nota fiscal (valor nota fiscal).
4: Salve.
Na nota fiscal (Cálculo do imposto):
1: Preencha o campo "valor ICMS", com o valor do crédito de ICMS.
OBS: Os outros valores irão ficar todos zerados, exatamento como na imagem acima.
Após realizar estes processos, basta salvar a nota, e enviá-la.